上海公立醫(yī)院內(nèi)控探析

來源: 發(fā)布時間:2025-03-03

在醫(yī)療行業(yè)競爭日益激烈、監(jiān)管要求不斷提高以及醫(yī)院自身運營管理復雜度持續(xù)攀升的背景下,醫(yī)院開展內(nèi)控診斷,尤其是對內(nèi)控環(huán)境的診斷顯得尤為關(guān)鍵。醫(yī)院開展內(nèi)控診斷時,針對內(nèi)控環(huán)境第一步可以通過問卷調(diào)查,如設計問卷,涵蓋醫(yī)院文化、員工對內(nèi)控的認知等,了解員工對內(nèi)控環(huán)境的看法和態(tài)度。第二步可以通過訪談,與管理層、各部門負責人及員工**交流,評估醫(yī)院治理結(jié)構(gòu)、職責分工是否明確合理。第三步則是進行文檔審查,比如查看醫(yī)院組織架構(gòu)圖、崗位說明書等文件,檢查是否與實際運行相符。若內(nèi)控環(huán)境存在缺陷,可能導致決策失誤、職責不清、員工行為失范等問題,因此對內(nèi)控環(huán)境進行深入診斷成為醫(yī)院強化內(nèi)控體系建設的首要任務。云內(nèi)控咨詢團隊確保單位內(nèi)控體系科學完善。上海公立醫(yī)院內(nèi)控探析

上海公立醫(yī)院內(nèi)控探析,內(nèi)控

醫(yī)院如何在各領域開展內(nèi)控診斷?(七)醫(yī)療醫(yī)療活動本身具有較高的風險性,患者對醫(yī)療服務的要求也越來越高。醫(yī)院需要通過不斷提升醫(yī)療服務質(zhì)量和管理水平來提高患者滿意度,增強自身的競爭力。在醫(yī)療領域開展內(nèi)控診斷,可以從以下幾個方面入手:1.醫(yī)療質(zhì)量評估:通過醫(yī)療質(zhì)量指標分析、病歷審查等方式,評估醫(yī)療服務的質(zhì)量和安全控制情況。2.醫(yī)療流程審查:對掛號、就診、檢查、***、出院等醫(yī)療服務流程進行梳理,檢查關(guān)鍵環(huán)節(jié)的風險控制。3.患者滿意度調(diào)查:了解患者對醫(yī)療服務的滿意度,從側(cè)面反映醫(yī)院醫(yī)療內(nèi)控的效果。開展醫(yī)療領域的內(nèi)控診斷,有助于醫(yī)院更好地適應醫(yī)療**的要求,落實相關(guān)政策,確保醫(yī)院在**過程中能夠?qū)崿F(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。財政局內(nèi)控制度建設云內(nèi)控咨詢團隊,以專業(yè)鑄就品質(zhì),為單位內(nèi)控建設指引方向。

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依據(jù)頂層設計所確定的框架與目標,國有企業(yè)需對現(xiàn)有的業(yè)務流程與制度進行***細致的梳理與優(yōu)化。因此第四個步驟就是精細梳理流程制度。企業(yè)應基于本企業(yè)標準業(yè)務流程及風險清單、本企業(yè)內(nèi)部控制組織體系以及本企業(yè)授權(quán)標準體系,***開展本企業(yè)制度建設工作,對本企業(yè)內(nèi)控體系進行優(yōu)化設計。在制度梳理方面,確保每一項內(nèi)部控制制度的條款清晰明確、具有可操作性。對于不相容職務分離制度,精確界定哪些職務不能由同一人兼任,如財務中的出納與會計崗位、采購中的采購申請與審批崗位等,并制定相應的監(jiān)督與制衡機制。同時,根據(jù)業(yè)務發(fā)展與外部環(huán)境變化,及時更新與補充制度內(nèi)容,確保制度的時效性與適應性。例如,隨著數(shù)字化技術(shù)在企業(yè)運營中的廣泛應用,及時制定與數(shù)據(jù)安全管理、電子業(yè)務流程審批等相關(guān)的內(nèi)部控制制度。

在行政事業(yè)單位中,信息透明至關(guān)重要。云內(nèi)控的內(nèi)控管理咨詢及軟件能有效促進這一點,無論是**的***公開內(nèi)容、醫(yī)院的醫(yī)療服務價格與收費明細,還是高校的財務收支情況等,都能通過軟件進行規(guī)范整理和及時發(fā)布,方便內(nèi)部員工監(jiān)督、外部**查詢。這樣不僅增強了單位內(nèi)部的信任氛圍,也提升了單位在社會上的公信力,有利于單位更好地履行職責,接受社會監(jiān)督,營造良好的發(fā)展環(huán)境。我們?yōu)樾姓聵I(yè)單位提供多維度的績效評價體系構(gòu)建服務,依托內(nèi)控管理軟件收集的數(shù)據(jù),從業(yè)務成果、資金使用效益、服務質(zhì)量等多個角度對單位、部門甚至個人進行***評價。例如對于醫(yī)院可以評價科室的醫(yī)療水平、患者滿意度以及成本控制情況;對于高校能衡量學科的教學科研成果、人才培養(yǎng)質(zhì)量等。通過科學合理的績效評價,激勵單位全體成員積極工作,形成良性競爭氛圍,推動單位整體管理水平和服務能力不斷提升。健全行政事業(yè)單位內(nèi)控機制,能降低決策風險。

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在完成了***診斷評估現(xiàn)狀與精心規(guī)劃頂層設計這兩個關(guān)鍵的開篇步驟后,國有企業(yè)內(nèi)部控制體系建設進入到更為深入且具體的實施階段,第三步:厘清管控權(quán)限,建立授權(quán)標準。對于國有集團公司,應基于集團對各子公司的管控模式,厘清對各子公司的管控權(quán)限,形成集團對子公司的管控權(quán)限指引。各子公司基于集團對子公司的管控權(quán)限指引梳理形成內(nèi)部各業(yè)務流程所涉及的授權(quán)清單,為下一步開展本企業(yè)內(nèi)部控制制度的建設工作夯實基礎。對于國有非集團公司,企業(yè)應厘清各內(nèi)設機構(gòu)的授權(quán)標準,形成本企業(yè)內(nèi)部授權(quán)標準體系,各部門基于本企業(yè)授權(quán)標準體系開展本企業(yè)內(nèi)部控制制度的建設。通過明確的管控權(quán)限與授權(quán)標準,能有效規(guī)范內(nèi)部運作,提升內(nèi)控質(zhì)量與效率,保障企業(yè)穩(wěn)健前行。擁有豐富經(jīng)驗和專業(yè)知識的云內(nèi)控咨詢團隊,是單位內(nèi)部控制的得力助手!內(nèi)控制度包括哪些

項目建設是行政事業(yè)單位經(jīng)濟活動中的重要組成部分,涉及大量資金和資源的投入。上海公立醫(yī)院內(nèi)控探析

財務人員在年底時需完成的工作任務越來越多。這些任務包括現(xiàn)金核對、資產(chǎn)盤點、往來賬項核對、內(nèi)部控制督導評價、內(nèi)部審計專項檢查等等工作。一項項工作伴隨著熱浪向我們財務科的小伙伴們襲來!這惱人的內(nèi)控,怎么就落到我們財務頭上了呢?這***個問題就出來了,為什么要做內(nèi)控?內(nèi)控是**要求的、財政部門推動的工作。財政部文件上寫的很明白,財政預算批復、審計局年終審計、紀委巡查、組織部考核干部等等都要與內(nèi)控掛起鉤來。不做內(nèi)控,財政和審計部門會直接找我們財務科麻煩,紀委巡查組會直接拿單位一把手是問,單位領導回過頭來肯定不會給我們財務好臉色。既然如此,還是做吧!上海公立醫(yī)院內(nèi)控探析